2026年撫順市社會科學院預算公開說明
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
二、部門預算單位構(gòu)成
第二部分 2026年部門預算表
一、2026年部門收支預算總表
二、2026年部門收入預算總表
三、2026年部門支出預算總表
五、2026年部門一般公共預算支出表
六、2026年部門一般公共預算基本支出表
七、2026年部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、2026年部門政府性基金預算支出表
九、2026年部門項目支出預算表
十、2026年部門支出功能分類預算表
十一、2026年部門支出經(jīng)濟分類表(政府預算)
十二、2026年部門支出經(jīng)濟分類表(部門預算)
十三、2026年部門債務(wù)支出預算表
十四、2026年部門政府采購支出預算表
十五、2026年部門政府購買服務(wù)支出預算表
十六、2026年部門(單位)整體績效目標表
十七、2026年部門預算項目(政策)績效目標表
十八、2026年部門管理專項資金預算表
第三部分 2026年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
撫順市社科院始終堅持“立足地方、側(cè)重應(yīng)用”辦院宗旨,按照“三定”規(guī)定等相關(guān)規(guī)定履行職責,充分發(fā)揮好市委、市政府參謀智囊作用。主要職責如下:
1.貫徹落實中央哲學社會科學研究,宣傳和普及等方面的路線、方針、政策及省、市具體要求;
2.承擔開展哲學社會科學、財政類基礎(chǔ)研究、理論創(chuàng)新、知識普及和相關(guān)社會熱點問題解析工作;承擔組織開展對我市重大政策及實施效果的解讀和評估工作;
3.承擔發(fā)揮市級智庫的引領(lǐng)作用,圍繞全市經(jīng)濟社會發(fā)展中具有全局性、綜合性、戰(zhàn)略性的問題進行調(diào)查研究,綜合分析和研究經(jīng)濟社會發(fā)展趨勢,提出咨詢意見和建議工作;承擔對經(jīng)濟發(fā)展和改革開放中的重大問題進行可行性研究與論證,提出研究報告和實施建議,為市委、市政府提供經(jīng)濟信息和決策依據(jù)工作;
4.接受行業(yè)主管部門的業(yè)務(wù)指導;
5.承擔市委、市政府交辦的其他工作。
二、部門預算單位構(gòu)成
撫順市社會科學院。
第二部分 部門預算公開表
2026年部門預算公開表(見附件)。
第三部分 2026年部門預算情況說明
一、關(guān)于2026年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則,撫順市社會科學院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:科學技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出與住房保障支出。本部門及所屬單位2026年收支總預算393.61萬元。
收入預算增減情況:
2026年,本部門及所屬單位部門收入預算393.61萬元;按照資金來源劃分,一般公共預算撥款收入393.61萬元,同比增加60.99萬元,增長18.34%。增加主要原因:由于2026年計劃退休人員2名,增加機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費收入。
支出預算增減情況:
2026年,本部門及所屬單位部門總體情況支出393.61萬元,比上年增加60.99萬元,增長18.34%。其中:基本支出387.23萬元,比上年增加60.01萬元,增長18.34%。項目支出6.38萬元,比上年增加0.98萬元,增長18.15%。增加主要原因:由于2026年計劃退休人員2名,增加機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
二、關(guān)于2026年財政撥款收支預算情況說明
本部門及所屬單位2026年財政撥款收支總預算393.61萬元,收入預算為一般公共預算撥款。具體包括:當年財政撥款收入393.61萬元。按功能支出分類包括:科學技術(shù)支出254.12萬元、社會保障和就業(yè)支出94.36萬元、衛(wèi)生健康支出17.82萬元、住房保障支出27.31萬元;按經(jīng)濟支出分類包括:工資福利支出339.69萬元,商品和服務(wù)支出22.21萬元,對個人和家庭的補助25.33萬元。
財政撥款收入預算增減情況:2025年照比2024年收入預算增長18.34%,原因為由于2026年計劃退休人員2名,增加機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費收入。
財政撥款支出預算增減情況:2025年照比2024年支出預算增長18.34%,原因為由于2026年計劃退休人員2名,增加機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費收入。
三、關(guān)于2026年一般公共預算基本支出情況說明
本部門及所屬單位2026年一般公共預算基本支出387.23萬元,其中:工資福利支出339.69萬元,商品和服務(wù)支出22.21萬元,對個人和家庭的補助25.33萬元。人員經(jīng)費366.27萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼(含購房補貼、在職個人取暖費等)、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、職業(yè)年金繳費、住房公積金、離退休費、遺屬及工傷補助。公用經(jīng)費20.96萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出和離退休人員公用經(jīng)費等。
四、關(guān)于2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預算數(shù)2.9萬元,其中:公務(wù)接待費用0萬元;因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元;公務(wù)用車運行維護費2.9萬元。
五、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況
2026年撫順市社會科學院機關(guān)運行經(jīng)費為20.96萬元。
(二)政府采購情況
2026年本院無政府采購預算支出。
(三)政府購買服務(wù)情況
2026年本院無政府購買服務(wù)預算支出。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2025年12月,撫順市社會科學院共有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車1輛。
(五)預算績效情況
2026年項目支出填報了績效目標,共涉及3個項目,項目支出預算合計為6.38萬元。單個項目支出績效目標和指標詳見附表。
(六)預算公開表數(shù)據(jù)中無數(shù)據(jù)的情況說明
2026年預算中沒有行政事業(yè)性收費、政府性基金收入、國有資本經(jīng)營、政府采購、政府購買服務(wù)事項和相關(guān)收入/支出,相應(yīng)表格為空表。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
2.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
8.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
9.住房保障(類)住房改革(款)購房補貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
附件下載: